第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。
2015年預(yù)算組成單位1個,是民進(jìn)韶關(guān)市委,主要職能是在中共韶關(guān)市委、民進(jìn)廣東省委的領(lǐng)導(dǎo)下,在中共韶關(guān)市委統(tǒng)戰(zhàn)部的指導(dǎo)下,做好思想建設(shè)、組織建設(shè)、參政議政、社會服務(wù)等工作,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室
(二)人員構(gòu)成情況。
民進(jìn)韶關(guān)市委共有行政編制4人,其中,在職3人,離退休人員5人;工勤編制1人,其中,在職1人,離退休人員0人。
(三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
民進(jìn)韶關(guān)市委承擔(dān)著搞好組織發(fā)展,加強(qiáng)全體會員學(xué)習(xí)教育,圍繞社會熱點難點問題開展社會調(diào)研,為各級黨委、政府建言獻(xiàn)策,積極開展社會服務(wù),履行民主黨派職能等方面的工作。
二、收入預(yù)算說明
2015年收入預(yù)算106.24萬元,比上年增9.6萬元,增幅9.93%,主要原因是人員增資。其中:一般公共預(yù)算撥款106.24萬元,其他收入(財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等)0萬元。
三、支出預(yù)算說明
2015年支出預(yù)算106.24萬元,比上年增9.6萬元,增幅9.93%,主要原因是增人增資導(dǎo)致基本支出增加。其中:一般公共預(yù)算撥款安排支出106.24萬元,其他收入撥款(財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等)安排支出0萬元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分:
(一)基本支出預(yù)算88.74萬元,占預(yù)算撥款支出的83.53%。,比上年增11.1萬元,增幅14.3%,原因是增人增資。其中:工資福利支出33.13萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助43.02萬元,商品和服務(wù)支出12.59萬元,其他資本性支出等支出0元
(二)項目支出預(yù)算17.5萬元,占預(yù)算撥款支出的19.7%,與上年預(yù)算相比,比上年增(減)0萬元,增長或減少0%,與上年持平。其中:活動及調(diào)研經(jīng)費(fèi)項目17.5萬元,與上年相比持平。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。2015年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為12.5萬元,比上年增0萬元,增幅0%,與上年持平。其中辦公2萬元、印刷費(fèi)2萬元、郵電費(fèi)0.5萬元、差旅費(fèi)2萬元、會議費(fèi)1萬元、福利費(fèi)0.09萬元、日常維修費(fèi)1萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元、辦公用房水費(fèi)1萬元、電費(fèi)1萬元、辦公用房取暖費(fèi)0萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元、其他費(fèi)用0萬元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。2015年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2萬元,與上年數(shù)相比增(減)0萬元,增(減)0%,與上年保持不變。按具體項目分,因公出國(境)支出0萬元,與上年數(shù)相比增(減)0萬元,增(減)0%,與上年保持不變;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出2萬元與上年數(shù)相比增(減)0萬元,增(減)0%,上年保持不變,其中公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元);公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元,與上年數(shù)相比增(減)0萬元,增(減)0%,與上年保持不變。
六、政府采購情況。2015年本部門安排政府采購預(yù)算0萬元,與上年數(shù)相比持平。
七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況)。2015年本部門占有國有資產(chǎn)的總體情況(總額)、分布構(gòu)成(種類)、主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)(分明細(xì)、金額)和變動情況(增減情況及原因)。
八、預(yù)算績效情況。2015年,主要工作目標(biāo)有:完成社會調(diào)研等6項工作,實施6個項目,項目績效目標(biāo)覆蓋率為100%,依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作,力爭100%達(dá)到部門整體績效目標(biāo)。
九、國有資本經(jīng)營收支情況(如無也應(yīng)注明)。收入0,支出0。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算:指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和其他單位,依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預(yù)算。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):即部門(單位)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費(fèi)用。